Главная » 2019 » Апрель » 26 » Чистый убыток «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году составил 22,4 млрд рублей
04:12
Чистый убыток «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году составил 22,4 млрд рублей
Историческая волатильность данного показателя объясняется интенсивным неорганическим ростом Группы, в основном, за счёт консолидации долей в акционерном капитале публичных энергетических компаний. В 2011 году в составе чистой прибыли отражено превышение справедливой стоимости приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиций в результате приобретения ОАО «ОГК-3» и активов, имеющихся в наличии и предназначенных для продажи, в общей сумме 44,7 млрд рублей. В текущем периоде в составе данной статьи отражен эффект от приобретения Башкирской генерирующей компании и Trakya Elektrik в сумме 11,6 млрд рублей.

В состав доли в прибыли ассоциированных и совместно контролируемых компаний был отражен эффект от переоценки инвестиции в ОАО «Башкирэнерго» в результате перевода в состав ассоциированных компаний в 2011 году в размере 14,2 млрд рублей, и в результате выбытия (в рамках реорганизации и приобретения Группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» Группы «Башкирская генерирующая компания») в 2012 году в размере 0,3 млрд рублей.

Таким образом, если учесть «неденежный эффект» в структуре чистого убытка/прибыли за 2012 год и за 2011 год, то уровень скорректированной чистой прибыли составит 5,1 млрд рублей и 12,9 млрд рублей, соответственно, при этом снижение скорректированной чистой прибыли составит 7,8 млрд рублей (60,5%). Что обусловлено опережающим темпом роста расходов в сопоставлении с темпами роста выручки.

Выручка составила 556,2 млрд рублей, рост на 20 млрд рублей (3,7%). Увеличение выручки в сегменте генерации на 31,2 млрд рублей (31,8%) до 129,2 млрд рублей связано с включением в периметр Группы со второго квартала 2011 года ОАО «ОГК-3», в то время как в 2012 году выручка данной компании отражена за весь период, вхождением в периметр Группы с 06 ноября 2012 года Башкирской генерирующей компании (общая величина выручки компаний башкирской группы за ноябрь-декабрь 2012 года составила 7,6 млрд рублей), увеличением выручки ОАО «ТГК-11» на 3 млрд рублей (с 20,8 млрд рублей), преимущественно связанного с ростом полезного отпуска теплоэнергии, что обусловлено увеличением продолжительности отопительного периода 2012 года по сравнению с 2011 годом.

Дополнительный эффект оказали вводы в ноябре 2012 года новых мощностей на Харанорской и Уренгойской ГРЭС, в июне 2012 года – на Ивановских ПГУ, выручка по которым составила 1,8 млрд рублей. Совокупная выручка по всем договорам поставки мощности Группы в 2012 году составила 3,8 млрд рублей, в то время как в 2011 году данный показатель составлял 1,9 млрд рублей.

Уменьшение выручки в сегменте сбыт на 3,5 млрд рублей (1,0%), до 359,0 млрд рублей, обусловлено снижением отпускных цен сбытовыми компаниями вследствие изменения принципов ценообразования на розничном рынке (Постановление Правительства РФ №877 от 04 ноября 2011 года), отменяющих с апреля 2012 года возможность получения сбытовыми компаниями доходов в виде дифференцированной платы за мощность исходя из фактических часов использования мощности. Дополнительный эффект оказал перенос сроков индексации тарифов с 01 января 2012 года на 01 июля 2012 года.

Уменьшение выручки в сегменте трейдинг на 10,2 млрд рублей (18,8%), до 44,1 млрд рублей, связано с сокращением поставок российской электроэнергии на экспорт и неблагоприятной ценовой конъюнктурой. Основное снижение цен и, как следствие, сокращение объёмов поставок наблюдалось в Скандинавском направлении. Данное снижение было частично нивелировано благоприятной ценовой конъюнктурой в странах СНГ и, как следствие, наращиванием поставок в Республику Беларусь, Казахстан, Монголию и Китай.

Получение выручки по новому сегменту Инжиниринг в размере 0,9 млрд рублей связано с реализацией в 2012 году консалтинговым партнерством «Энергосоюз» основного этапа по строительству энергообъектов в Кемеровской области и поставки энергетического оборудования для ОАО «Кузнецкие Ферросплавы».

Операционные расходы: 593,4 млрд рублей, рост на 44,9 млрд рублей (8,2%). Основным «неденежным» фактором увеличения операционных расходов Группы стало обесценение основных средств в размере 27,1 млрд рублей (в 2011 году – 3,8 млрд рублей), связанное с начислением обесценения по филиалам ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» вследствие снижения прогнозной цены на электроэнергию и снижения прогнозных объёмов производства электроэнергии.

В течение отчётного периода произошло существенное увеличение расходов на технологическое топливо на 20,9 млрд рублей (27,1%), до 98,2 млрд рублей. Данное изменение преимущественно связано с вхождением в периметр консолидации новых активов.

В течение отчетного периода произошло значительное увеличение расходов, связанных с передачей электроэнергии, на 3,2 млрд. рублей (2,2%), что было обусловлено изменением тарифов на передачу электроэнергии, индексация которых произошла во втором полугодии 2012 года.

Дополнительное увеличение расходов на заработную плату (на 5,6 млрд рублей) связано с вхождением в периметр консолидации активов ОАО «ОГК-3» с апреля 2011 года (за 2011 год были консолидированы только данные за 9 месяцев 2011 года) и Группы Башкирская генерирующая компания с ноября 2012 года.

EBITDA: 26,5 млрд рублей, сокращение на 36,5%.

Доля в прибыли в ассоциированных и совместно контролируемых предприятиях составила 2,7 млрд рублей. Сокращение доли на 14,3 млрд рублей в прибыли ассоциированных и совместно контролируемых компаний связано в основном с «неденежным» эффектом от переоценки в 2011 году пакета ОАО «Башкирэнерго», эффект от переоценки составил 14,2 млрд рублей.

Просмотров: 244 | Добавил: atinin1976 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0